财务专项工作自查报告.docxVIP

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  • 2023-07-12 发布于上海
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财务专项工作自查报告 根据县教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神,结合学校实际情况,就学校收进管理、支出管理、资产管理和财会队伍建议等方面进行了自查,现将自查情况汇报以下: 所有预算外收进全额解进财政专户,严格执行收支两条线管 理; 我校已实行进学,无擅自设立收费项目、扩大收费范围或进步收费标准; 针对外地学生各类收费按规定使用财政部分同一印制的财政票据,无乱收费现象; 学校各项支出按实际发生数列支,无虚列虚报和白条抵库等 现象; 学校购置的教学仪器装备、办公作品及图书资料等都实行政府采购; 学校财务支出实行校长负责制,已建立健全民主理财制度, 对大额资金的使用由校领导集体讨论决定; 学校实行校务公然制度,建立健全财务管理内部控制制度, 所有的财务都有结算中心的报账员筹办,职责明确; 不存在私设小金库、***私存、账外账、坐收坐支等现象, 学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等,都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批; 学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度,建立校产台账,定期组织资产清查,做到账账符合、账卡符合、账实符合; 学校国有资产出租、出借经学校领导集体决定后报上级相干部分审批,不存在将学校资产用于抵押和担保,或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动; 从事财会工作的财会职员,是结算中心派

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