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内部控制审计报告.docx

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精选资料 精选资料 内部把握审计报告 天健正信审〔2023〕专字第 020503 号 厦门三维丝环保股份全体股东: 我们承受托付,审计了后附的厦门三维丝环保股份〔以下简称三维丝环保 公司〕董事会对截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部把握有效性的认定。依据《企业内部把握根本标准》〔财会[2023]7 号〕的要求建立健全内部把握制度并 保持其有效性是三维丝环保公司的责任。 我们的责任是对三维丝环保公司与财务报表相关的内部把握的有效性发表审计意见。 我们依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或批阅以外的鉴证业务》的规定执行了审计业务。该准

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