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2023年注会全国统一考试CPA《审计》备考模拟题及答案
学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________
一、单选题(25题)
1.下列情形中,不属于内部控制局限性的是( )。A.由于负责复核信息的人员不了解复核的目的,内部控制生成的例外报告没有得到有效使用B.管理层可能与客户签订“背后协议”,修改标准的销售合同条款和条件,从而导致不适当的收入确认C.软件中的编辑控制旨在识别和报告超过赊销信用额度的交易,但这一控制可能被凌驾或不能得到执行D.内部控制必须合理保证企业各项经营活动遵守适用的法律法规的要求2.如果注册会计师识别出可能
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