- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
内部审计简述
内部审计的定义w 内部审计,是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。《中国内部审计准则》w 内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,以促进加强经济管理和实现经济目标。 《审计署关于内部审计工作的规定》
内部审计的职能w 监督监督经济活动nw 评价评价内部控制nw 服务促使被审单位建立符合成本效益原则的内部控制制度针对审计发现提出有效的审计建议传播经验nnn
内部审计的职责(一)w 起草内部审计法规、制度等;w 制订年度和具体审计工作计划;w 负
您可能关注的文档
- 2023年河南省濮阳市范县颜村铺乡程店村社区工作人员(综合考点共100题)模拟测试练习题含答案.docx
- 2023年河南省濮阳市范县陈庄镇杨楼村社区工作人员(综合考点共100题)模拟测试练习题含答案.docx
- 内分泌系统疾病课件.ppt
- 2023年河南省濮阳市范县陆集乡张河涯村社区工作人员(综合考点共100题)模拟测试练习题含答案.docx
- 内墙抹灰施工工艺课件.ppt
- 2023年河南省濮阳市范县辛庄镇曹楼村社区工作人员(综合考点共100题)模拟测试练习题含答案.docx
- 内外均衡短期调节课件.ppt
- 2023年河南省濮阳市范县白衣阁乡临黄集北街村社区工作人员(综合考点共100题)模拟测试练习题含答案.docx
- 内存品牌及识别内存资料课件.ppt
- 2023年河南省濮阳市范县濮城镇北街村社区工作人员(综合考点共100题)模拟测试练习题含答案.docx
最近下载
- 提高住院患者大小便标本送检率PDCA.pptx VIP
- 安全生产五落实到位规定.doc VIP
- 基础工程课程设计计算书.doc VIP
- 罗克韦尔(AB) PowerFlex 750 系列交流变频器编程手册 中文.pdf VIP
- Yamaha 雅马哈 乐器音响 CL5 CL3 CL1 V4.0 Reference Manual [中文] 用户手册.pdf
- 外周T细胞淋巴瘤课件.pptx
- 中国电信以太智能专线STN(Smart Transport Network)专线培训.pdf VIP
- 宣传制作类项目服务方案.docx VIP
- 小学残疾儿童送教上门教案(40篇).pdf VIP
- 加油站从业人员安全培训.ppt
原创力文档


文档评论(0)