公司内部质量审核管理评审报告.docx

公司内部质量审核管理 评审报告 文稿归稿存档编号: [KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58- MG129] 管理评审报告 一、 评审目的 通过公司内部质量审核和纠正实施情况,总结质量管理体系全面运行以来 的相关工作,系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性,确定公 司质量管理体系建设的下一步工作。 二、 评审内容 1、内部质量审核的评审和总结。 2、质量管理体系的建立实施与适应性评价。 3、质量方针和目标的贯彻实施情况。 4、向中国船级社申请压力容器工厂认可资质证书的情况 5、产品质量状况的分析评价。 三、 评审时间、地点及会议议程 详见“管理

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