财务付款流程.docxVIP

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财务付款流程 财务付款流程 采购付款: 采购人员需要准备用款申请单、相关合同和发票。部门领导需要审核采购的真实性和准确性,核对业务是否发生以及金额是否准确。财务审核需要核对业务的合同条款,包括付款比例和周期,以及相关合同金额,包括申请单金额与合同金额是否一致。总经理审批需要决定是否同意签字付款。最后,财务付款需要根据签字进行付款,并核对收款方的信息,及时做好付款记录。 日常付款: 日常付款包括费用报销、借款、工资及提成。对于费用报销,财务需要审核报销人员提交的报销单,核对是否符合公司的相关规定,包括出差报销比例、业务支出相关比例等。部门领导需要审批,总经理需要决定是否同意签字付款。对于借款,

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