内部审计学培训课件.pptx

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内部审计学(第三版);内部审计学;绪 论;Slide 4;一、教学目的;二、教学体系架构;三、教学方法介绍;四、要注意的几个主要问题;Slide 9;Slide 10;五、考试要求;六、教学参考书;第一章 内部审计概论;第一节 内部审计发展简述;第一节 内部审计发展简述;第一节 内部审计发展简述;第一节 内部审计发展简述;第二节 内部审计定义;第二节 内部审计定义;二、定义要素;第三节 内部审计准则概述;IPPF;IPPF;第三节 内部审计准则概述;Slide 25;第二章 内部审计程序;内部审计的一般程序;第一节 审计准备阶段;第二节 审计实施阶段;第三节 审计终结和后续审计阶段;第四节 国际内部审计师协会规;Slide 32;第三章 内部审计机构和内部审计;第一节 内部审计机构的设置与选;第一节 内部审计机构的设置与选;第一节 内部审计机构的设置与选;第一节 内部审计机构的设置与选;第一节 内部审计机构的设置与选;第一节 内部审计机构的设置与选;Slide 40;第三节 内部审计人员;第三节 内部审计人员;第三节 内部审计人员;Slide 44;第四章 业务活动审计;第四章 业务活动审计;第一节 财务管理活动审计;第一节 财务管理活动审计;第二节 会计核算活动审计;第三节 人力资源管理审计;Slide 51;第三节 人力资源管理审计;第三节 人力资源管理审计;第四节 供产销业务审计;供应业务;二、采购效益的审计;Slide 57;生产业务:;二、生产环节的效益审计;Slide 60;Slide 61;Slide 62;Slide 63;销售环节;第五节 管理活动审计;第五节 管理活动审计;第六节 管理部门审计;Slide 68;第五章 内部控制审计;第一节 内部控制框架;(一)内部控制的定义;Slide 72;(三)内部控制基本方式;(四)内部控制类型;Slide 75;第二节 内部控制审计的内容;内部环境审计;风险评估审计;控制活动审计;Slide 80;第三节 内部控制缺陷认定;第四节 内部控制审计报告;Slide 83;Slide 84;第六章 风险管理与公司治理审计;第一节 风险管理审计的内容;第一节 风险管理审计的内容;一、风险及风险管理;Slide 89;Slide 90;二、风险管理的八要素;三、风险管理审计的内容;Slide 93;四、与内部控制审计的比较研究;五、内部审计在企业风险管理过程;第二节 风险管理审计的途径与;第二节 风险管??审计的途径与;第二节 风险管理审计的途径与;第二节 风险管理审计的途径与;第二节 风险管理审计的途径与;第二节 风险管理审计的途径与;Slide 102;第四节 公司治理审计;公司治理的概念:;公司治理的基本原则;公司治理审计内涵和外延、作业重;Slide 107;第七章 内部经济责任审计;第一节 内部经济责任审计产;Slide 110;Slide 111;第三节 内部经济责任审计实务;第三节 内部经济责任审计实务;第三节 内部经济责任审计实务;Slide 115;Slide 116;第八章 信息系统审计;第一节 信息系统审计概述;一、信息系统环境对内部审计的影;二、信息系统审计的发展历程;三、信息系统审计定义;第二节 信息系统审计的程序;第三节 信息系统审计的内容;第四节 信息系统审计的方法;Slide 125;第五节 大数据时代信息系统审;Slide 127;第九章 内部审计技术及应用;第一节 审计抽样技术的应用;一、审计抽样简介;二、抽样相关知识;三、统计抽样变量介绍;四、抽样样本空间的确定;第一节 审计抽样技术的应用;第一节 审计抽样技术的应用;第二节 分析性技术的应用;一、概述:;二、期望值确定的类型;三、分析性技术的方法;四、分析性技术的程序;Slide 141;第三节 内部控制自我评估技术的;第三节 内部控制自我评估技术的;二、内部审计人员的角色;三、控制自我评估的内容;Slide 146;Slide 147;Slide 148;Slide 149;Slide 150;Slide 151;Slide 152;Slide 153;Slide 154;Slide 155;Slide 156;Slide 157;Slide 158;Slide 159;Slide 160;第十章 内部审计管理;第一节 内部审计部门管理;第一节 内部审计部门管理;第一节 内部审计部门管理;第一节 内部审计部门管理;第二节 内部审计项目管理;第二节 内部审计项目管理;第二节 内部审计项目管理;第三节 内部审计质量保证与改进;一、开展内部审计质量评估背景、;Slid

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