内审员管理办法.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
附件: 内审员管理办法 (第一版) 2013年12月 一、目的 为促进公司体系审核管理工作,提高审核质量,管理指导并有效运行管理体系,公司依据GB / T19011-2003《管理体系审核指南》,并结合公司实际,制定本管理办法。 二、范围 本办法适用于公司范围内审核组长、内审员及其从事的审核管理活动。审核组长应从内审员中选择。 三、资格与能力 (一)内审员应具备的能力要求 1.熟悉公司管理体系文件和质量、职业健康安全体系标准以及有关法律、法规、政策文件和相关指南等。 2.有从事过生产现场 技术、质量、安全相关工作经历。 3.参加过内部审核员培训课程,并取得合格证。 4.具有较强的语言表达和文字处理能力。 5.此外,还应具备良好的个人 素质和特定的知识和技能。 (二)审核组长应具备的能力要求 审核组长应从公司合格内审员中选出,除具备前述内审员所需的能力要求之外,审核组长还应当具有 领导审核方面的知识和技能。具体为: 1.对内部审核及管理评审进行策划。 2.组织和指导审核员开展工作。 3.具有领导和 沟通能力,能预防和解决冲突能力。 4.领导审核组作出审核结论,并编制和完成审核报告。 (三)审核组长及内审员经由管理者代表进行任命,方可从事公司内部管理体系审核工作。 四、职责 (一)安全及风险管理部、企业管理办公室(简称企管办)职责 企管办为公司管理体系的归口职能部门。安全及风险管理部负责协助管理者代表做好公司各部门管理体系工作的协调、指导、监督、检查工作;负责按照公司审核计划组织审核组,开展审核工作;企管办负责对内审员及整改责任人进行绩效考核管理。 (二)内审员职责 1.服从审核分工安排,遵守审核规定,按要求开展审核工作。 2.认真收集相关客观证据,及时准确的做好审核记录,向审核组报告审核结果。 3.跟踪落实公司管理体系内审、管理评审及外部审核过程中发现的观察改进或不符合项目的整改和验证工作。 4.负责对本部门内各岗位、工序的管理体系运行情况进行日常监督和管理。 5.认真全面审核公司管理体系文件的制定和有效运行情况,尽可能的发现公司管理体系运行中存在的问题并提出合理化建议。 6.做好本部门内部的管理体系教育培训工作。 7.协助第二方、第三方审核员进行现场审核。 8.配合和支持审核组长的工作。 (三)审核组长职责 1.按公司内审计划,组织内部审核工作。 2.制定审核计划,准备工作文件,分配内审员工作;对不适任的审核组成员有权提出调换意见。 3.组织审核组综合分析、研究审核中搜集到的客观证据,确认并汇总审核中发现的不符合情况。 4.遇到严重问题或发现重大不符合情况立即向高管理层报告。 5.协调和控制审核各阶段工作,审定各类审核记录,对审核工作的开展和审核观察结果作出判断。 6.总体评估公司管理体系、管理活动的符合性和有效性。 7.负责编制内部审核报告,经管理者代表审核批准后,在规定的时限内送达受审部门。 (四)内审员、审核组长的权利 1.可直接向管理者代表及最高管理者报告管理体系运行情况。 2.准予出入公司管理体系运行的有关场所。 3.召集或参加受审核方召开的有关管理体系运行的会议。 (五)内审员、内审组长的义务 1.尊重客观事实,确保审核的客观性,有效性。 2.保守技术秘密。 3 对审核工作认真负责,确保内审结果的准确性、公正性。 五、组织与标准 (一)体系绩效考核组 公司设立体系绩效考核组,负责内审员及整改责任人考核的组织、协调、评定、申诉工作。体系绩效考核组由总经理、管理者代表及企管办经理组成,体系绩效考核由企管办负责具体实施。 (二)考核评分标准 按照公司管理体系要求,安全及风险管理部组织公司内部审核、本部门内部审核、外部审核、管理评审和管理培训等工作和活动,相关计划安排应提前3天告知部门负责人及相关内审员。企管办根据内审员的工作情况、建议提交情况、整改跟踪情况及受审核方的信息反馈等对内审员和部门责任人予以考核。 1.审核工作评分 安全及风险管理部根据公司年度管理体系计划安排,定期组织管理体系相关工作和活动。内审员应积极参加。 (一)加分项: A.审核员有权对公司管理体系中存在的运行不畅、不充分、相互矛盾等相关内容提出针对部门内部管理体系建议。内审员填写《管理体系建议表》,经部门负责人确认后,立即提交企管办申请公司领导审定。普通一般建议加3分,改进效果明显建议加5分,特别重大改进建议加15分。 B.体系外审过程中,如部门无不符合项的,该部门内审员加15分。 (2)扣分项: A.每有一次无故不参加管理体系相关的会议、培训及审核工作,扣5分。 B.未按照内审要求做好审核记录,每有1项记录不完整或缺漏,扣内审员1分。 C.对管理体系运行过程中查出的问题,内审员谎报,瞒报,不汇报,根据情况扣内审员8分。 D.体系内审过

文档评论(0)

duantoufa005 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档