亏损为名审计报告.docx

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关于??的常规审计报告 〔摘要版〕 wh 审字【2023】008 号 %??%审计委员会: 依据集团公司审计工作打算安排,我们于 2023 年 8 月 23 日至 8 月 31 日对??2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日的经营状况、财务收支状况及内部治理把握等方面状况进展了调阅审计。目前审计工作已经完毕,现将审计状况报告如下: 一、 略 被审计单位根本状况二、 略 公司整体经营状况 三、 审计觉察问题、风险分析及改善建议 (一) 会计核算方面的问题 1、 未对“应收账款”计提坏账预备 《会计核算制度》规定“依据每月当期应收账款及其他应收款合计金额的4%计提坏账预备,

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