内部运营审计管理制度V0.docx

3 内部运营审计治理制度 第一章 总 则 第一条 本制度是公司实施运营审计职能所依据的标准。运营审计工作是公司一项重要的内部运营审查、督导职能,包括年度例行审计、工程运营审计、治理人员离任审计和专项审计等〔以下统称内部审计〕,目的是觉察并协调解决、订正各部门在日常运营治理中和工程开发过程中消灭的问题或偏差,以保障公司各项事务标准化、制度化和流程化的运营,保障工程按进度打算及质量要求进开放发建设。 其次条 本制度适用公司所属各部门 第三条 内部审计应遵循“独立、客观、公正“的原则,保证其工作合法、合理、有效,完善公司内部约束机制,提升内部运营治理, 提高经济效益。 第四条 本制度是公司

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档