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**集团公司
内部审计基本制度
第一章总则
第一条 为规范**集团公司内部审计工作,强化公司内部控制、保 护公司资产的安全完整、改善公司经营管理、提高公司经营效率、切实 维护投资者的利益等方面的作用,保证公司内部控制的有效实施,根据 中华人民共和国财政部会同国资委、审计署、证监会、银监会、保监会 六部委联合制定的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 引》及其他相关法律和法规,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条 本制度所称的“内部审计工作”,是指公司内部审计及监 督工作,即通过独立客观的监督、检查和评价活动,对公司经营活动及 内部控制的真实性、合法性和有效性进行审查和评价,
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