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公司财务审计治理方法及制度
第一章 总则
第一条 为标准 XX 公司〔以下简称:我公司〕财务审计工作,保证审计工作质量,强化审计监视,依据XXX 文件精神及我公司《内审章程》,结合实际状况,制定本方法。
其次条 财务审计是指通过开展内部审计工作,对公司财务活动及财务信息的真实性、准确性、合规性和效益性,以及公司资金、资产的治理和使用状况进展审计和评价。本方法所称财务活动,是与我公司经济活动相关的打算预算、资金资产治理、会计核算、信息披露以及其他活动的总称。
第三条 本方法适用于公司本部、各分公司〔以下简称“各
单位”〕的财务审计治理。
其次章 财务审计目的及范围
第四条 财务审计
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