差旅费报销管理制度范本.docx

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页脚内容 页脚内容 3 差倍问题练习题 企业差旅费报销管理制度范本 为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。一、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人 签署意见、分管领导批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。 3、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果, 签署考核意见。 4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定, 经审核后方可报销差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或 情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。 6、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按 30 元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月 30 元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。 7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批, 对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。 二、费用标准 总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”。 地区/ 地区/人 员 总经理经 理其余人 员 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 实报实销(含副总经理,下同) 180 130 120 100 80 150 110 100 80 60 伙食补助费: 差倍问题练习题 页脚内容 页脚内容 3 特区 直辖市 省会城市 实报实销 省辖市 县级市及以下 60 40 40 40 40 60 40 40 40 40 地区/人 地区/人员 总经理经 理其余人 员 地区/人员 总经理经 理其余人 员 特区 直辖市 省会城市 实报实销 省辖市 县级市及以下 10 8 5 5 3 10 8 5 5 3 出租车总经理 出租车 总经理 经 理 其余人员 普通舱 预申请 软卧软座 硬卧硬座 二等舱 三等舱 实报 可乘 实报 实报 —— 硬卧硬座 三等舱 可乘 预申请 工具/人 飞机 火车 轮船 长途汽 员 车 三、报销办法 (一)住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在分管领导允许的前提下,可按实报销。 4、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出 差,可单独住宿。 (二)伙食补助费报销办法 中午 12 时前离开本市按全天补助;中午12 时后离开本市按半天补助;中午12 时前抵达本市按半天补助;中午 12 时后返抵本市按全天补助。 (三)交通费报销办法 1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜 6 小时以上或连续乘车时间超过 12 小时)而未乘座卧铺,特快按票价50%,其它列车票价 60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报分管领导批准后,方可报销。 2、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。 3、出差人员原则上不得乘左出租车,但下列情况除外: 出差目的地偏远,没有公共交通工具的; 携有巨款或重要文件须确保安全的; 收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的; 陪同重要客人外出的; 执行特殊业务或夜间办事不方便的 以上情况须请示部门主管同意后方可报销。 4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办 事及非工作需要的参观、游览,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。遇有特殊情况的, 如春运无法购票的,在请示主管领导同意后方可报销。 (四)通讯费报销办法 除外出学习和驻厂人员外的出差人员,每天补助 10 元通讯费,特殊情况需经主管领导批准。 (五)其他 1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,并经安排领导核准并签署意 见后财务部方可审核报销。 2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订 票的,应保留复印件作为审核依据。 3、驾驶员外出按 15 元/百公里补助,行车途中的违章罚款一律不准报销。四、补充规定 1、两人以上出差人员,在请示主管领导允许后,可就随行高

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