- 5
- 0
- 约7.66千字
- 约 10页
- 2023-10-08 发布于广东
- 举报
关于上市公司内部审计开展与推广的思考
目录
TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1
正文 1
文1:关于上市公司内部审计开展与推广的思考 1
一、现代内部审计功能分析 2
(一)现代内部审计再确认职能 2
(二)现代内部审计咨询服务职能 2
二、内部审计在公司发挥的作用性 3
(一)有利于公司相互监督机制的提高 3
(二)有助于经营者业绩的评估和鉴定 3
(三)加强了公司风险管理 4
三、上市公司内部审计工作的创新与完善 4
四、结束语 5
文2:关于上市公司内部审计存在的制约因素及对策 5
一、上市公司的股权结构比较复杂 6
二、审计机构的职能发挥不充分。 6
三、对内部审计的目标不能做到及时调整。 7
一、上市公司应在董事会内部设立审计委员会 8
二、不断加强监事会的职能,逐步完善独立监理制度。 9
三、正确确立内部审计机构的地位,保证其正常发挥作用。 9
原创性声明(模板) 10
正文
关于上市公司内部审计开展与推广的思考
文1:关于上市公司内部审计开展与推广的思考
我国自从加入WTO之后,世界经济一体化袭击国内经济发展,这既是一个机遇也是个挑战,它给我国企业的生存和发展带来巨大的考验。然而我国上市公司在内控管理环节依旧十分薄弱,经验相对较少。上市公
您可能关注的文档
最近下载
- 【2017年整理】任职与资格标准如何开发正略咨询.doc VIP
- 名单公示格式.doc VIP
- (最新整理)DesignBuilder操作手册(完结版).pdf VIP
- 第2课 树立科学的世界观 课件 高教版中职思想政治哲学与人生.pptx
- 孙宇晨小作文全文.docx VIP
- 2025高考数学章节题型 01 排列组合题型归类(9大题型)(原卷版).docx VIP
- GB/T 15544.2-2017 三相交流系统短路电流计算 第2部分.pdf
- 江苏省电力公司人力资源管理机制改进建议.docx VIP
- 给排水国标图集-04S520:埋地塑料排水管道施工.pdf VIP
- GB∕T 15544.3-2017 三相交流系统短路电流计算 第3部分:电气设备数据.docx
原创力文档

文档评论(0)