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- 2023-10-09 发布于河北
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财会监督检查方案范本
一、背景介绍
财政、会计和税务是企业运营过程中非常重要的经营管理环节,但是这些领域也是企业风险较高的地方。为了防范和控制风险,加强监督管理,严把质量关,保证企业财务数据的真实、准确和完整,监察机构需要不断完善、提升监督检查工作的水平与效率,以提高财务合规性水平并保障企业的稳健发展。
二、检查目的
本监督检查的目的是为了:
防范和控制财务风险;
保障财务合规性;
提高企业财务管理效率。
三、检查对象
检查对象为本企业的财务、税务管理部门及相关人员。
四、检查范围
检查范围主要包括:
财务会计制度及其操作程序的合理性和有效性;
财务数据的真实、准确性;
财务记录和资料的保管、调阅的规范性和有效性。
五、检查要求
检查组成员应当严格遵守国家相关法律法规,依法履行职责;
检查组成员应当按照检查方案的要求,严格执行工作流程;
检查组成员应当认真核查和审查财务会计制度及其操作程序、财务数据、记录、资料等内容;
检查组成员应当及时、准确地录入检查数据,完善检查记录;
发现问题应当及时制定整改意见,并督促检查对象整改到位。
六、检查流程
本次检查流程如下:
安排检查时间和地点;
组织检查人员进行现场检查;
审查财务会计制度及其操作程序的合理性和有效性;
审查财务数据的真实、准确性;
审查财务记录和资料的保管、调阅的规范性和有效性;
制定整改意见,并督促检查对象整改到位;
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