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- 2023-10-11 发布于江苏
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财务管理及内控制度
第一章 总则
第一条 为了规范公司的会计核算,真实、完整地提供会计信息,维护投资者和债权人的正当权益,根据《中华人民共和国会计法》、《公司法》、《会计准则》、《公司会计制度》、《会计人员基础工作规范》以及国家其它有关法律、法规制订本制度。
第二条 建立本制度的原则是建立健全公司内部财务管理制度,做好财务管理基础工作,如实反映公司财务状况,依法计算和缴纳国家税收,确保投资者权益不受侵犯;审慎经营,有效防备和化解资产损失风险。
第二章 财务机构
第三条 公司设立独立的财务机构。
第四条 在总经理领导下,公司财务部管理整个公司的财务会计工作,重要职责:
1、执行公司章程和股东大会、董事会的决策,全方面负责公司日常事务的管理工作。根据公司展规划组织并制订本部门的工作目的与责任制,并加以贯彻、贯彻。对总经理负责并报告工作。
2、组织拟定公司的财务管理制度,并监督执行,负责审查向外报送的会计报表及提供的会计资料,并确保数据的真实可靠性。
3、监督全公司的财务会计人员执行国家的财经法律、法规政策并恪守财经纪律,制止不符合财经法规、政策制度,不执行计划和违反财经纪律事项。
4、搞好本部门的内外协调工作,并协助公司领导作好全公司的资金运筹及资金管理工作。
5、进行成本费用的预测、控制、分析和考核,为公司领导决策提供参考。
6、参加重大经营决策以及经济合同,合同的拟定,为公司领导提
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