公司资产收购管理办法,公司资产收购业务风险控制管理办法.doc

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资产收购、处置业务风险控制管理办法第一部分加强公司对资产收购、处置业务的风险管理第二部分资产收购、处置业务是指公司使用自有或自筹资金对不动产进行现金收购并加以处置的业务。第三部分本办法所说的风险是指在收购、处置上述资产中存在的可能对公司财产造成损失的不确定性。第四条本办法后附《资产收购、处理业务流程图》,作为本办法的附件。第五条关于资产收购、处置业务的风险点分为八个方面:一是调查工作不到位的风险;二是项目风险评估不足的风险;三是决策流程违规的风险、四是交易过户中资金安

资产收购、处置业务风险控制管理办法 第一条为加强公司对资产收购、处置业务的风险管理,有效识别和主动管理、 防范、处置业务风险,根据公司《风险管理制度》等有关规定,制定本办法。 第二条资产收购、处置业务是指公司使用自有或自筹资金对不动产进行现金收 购并加以处置的业务。不动产指包括但不限于土地、商业房产、住宅房产、工业 第三条本办法所说的风险是指在收购、处置上述资产中存在的可能对公司财产 造成损失的不确定性,风险管理即是通过人为干预将这种不确定性给公司带来的 第四条本办法后附《资产收购、处理业务流程图》,作为本办法的附件。 第五条关于资产收购、处置业务的风险点分为八个方面:一是调查工作不到位 的风险;二是项目风险评估不足的风险;三是决策流程违规的风险、四是交易过 户中资金安全的风险;五是资产处置过程中银行衔接不到位风险;六是银行贷款 到期后资产处置风险;七是资产收购、处置全流程中的公司人员道德风险;八是 资产收购、处置业务中不可预测风险。 第六条对本办法第四条中的前七项风险,在公司总经理办公会的指导下,全公 司各部门应分工合作,相互配合,共同管理,并最终由风险控制部将风险汇集整 理,并自立项日始,每月定时出具《项目进展风险评估报告》,报送总经理办公 对本办法第四条中的第八项风险,由风险控制部在风险发生的第一时间内以 文字形式向总经理办公会汇报。 第三章具体风险规避措施 第七条第四条中第一项风险,主要存在调查内容不真实、不全面的风险,针对

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