2023年中级审计师《审计理论与实务》试题及答案128.docxVIP

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2023年中级审计师《审计理论与实务》试题及答案 1、[单选题]不属于内部控制测评程序的是()。 A.抽查有关文件资料,检查不相容职责的划分情况 B.检查是否按期编制账龄分析表 C.依据账龄分析表分析确定应收账款的可收回金额 D.检查坏账核销有无经过正式的授权批准 【答案】C 【解析】选项C,属于实质性测试。 2、[多选题]现金监盘程序是用作控制测试还是实质性程序,取决于()。 A.风险评估结果 B.审计方案 C.实施的特定程序的判断 D.现金盘点结果。E,审计人员的专业胜能能力 【答案】ABC 【解析】现金监盘程序是用作控制测试还是实质性程序,取决于注册会计师对风险评估结果、审计方案和实施的

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