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- 2023-12-06 发布于辽宁
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XX公司财务部门审计记录表
前言
本文档旨在记录XX公司财务部门的审计活动和相关结果,以确保财务管理的透明度和合规性。
审计对象和范围
在本次审计中,财务部门对以下对象进行了审计:
-公司资产和负债状况
-收入和支出情况
-财务报表的准确性和完整性
审计程序和方法
为了保证审计的客观性和可靠性,我们采用了以下程序和方法进行审计:
1.收集和分析相关财务文件和记录
2.进行现场检查和核实
3.与相关部门和人员进行沟通和交流,澄清疑问
4.进行数据分析和比对
5.制定审计意见和建议
审计结果
经过审计,我们得出以下结果:
1.公司的资产和负债状况良好,没有发
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