出入库管理制度.doc

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出入库管理制度

出入库管理制度

1.仓库收到货物,仓管员根据“单据”的材料品种、名称、规格、数量等项目认真核对点收。成品和中间体须有质检部门检验方可入库,如验收项目不合格,或超出合理损耗的材料,不予验收,并应立即报告采购员和有关部门妥善处理。

2.各部门领用物品,须持有该部门负责人审批的领料单办理领料手续。

3.仓管员核对无误方可发料和发货。由出库人、领料人在领料单上签名确认。?领料单一式三联,第一联(材料仓库联)材料仓库自存,第二联(财务联)、第三联由领用者保存。

4.使用部门退回原领出的未用全新材料或由于各种原因退回材料仓库的材料,仓管员核对无误,按退回材料名称、规格、数量填制《退料/

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