原材料采购出入库管理制1 - 规章制度.docxVIP

原材料采购出入库管理制1 - 规章制度.docx

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

况后方可执行出库程序。六、具体规定如下;各车间所用原材料、物料由分管生产的副总签字各部门所需物料由分按《产品销售发货流程规定》手续,凭《产品销售单》发货。八、仓库定期(一般为每季)对仓库原材料进行整体途等基本信息,并由副总以上负责人签字(需维修更换新配件、工具等,一律以旧换新),仓库凭出库单发货。没必须由使用车间或部门提前填制原材料申请单并报请副总以上批准后,由供应部确认后明确采购;对原材料的出库

况后方可执行出库程序。六、具体规定如下;各车间所用原材料、物料由分管生产的副总签字各部门所需物料由分

按《产品销售发货流程规定》手续,凭《产品销售单》发货。八、仓库定期(一般为每季)对仓库原材料进行整体

途等基本信息,并由副总以上负责人签字(需维修更换新配件、工具等,一律以旧换新),仓库凭出库单发货。没

必须由使用车间或部门提前填制原材料申请单并报请副总以上批准后,由供应部确认后明确采购;对原材料的出库

原材料采购出入库管理制度

为规范公司的仓储管理,加强对物资出入的有效监控和精确统计,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理损耗,结合我公司的实际情况,特对原材料出入库程序制定如下制度:

一、本制度适用于公司所有车间及部门,各车间及部门必须严格遵守执行。

二、本制度所指的原材料包括:

1、各车间正常生产所需的各种原料;

2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、

劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品;

3、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等;

4、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品;

5、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。

三、原材料的采购

1、采购流程

车间、部门原材料采购申请--→报主管签字批准--→报供应部--→供应部核实库存--→确定采购数量--→采购

2、所有原材料购入前,必须由使用车间或部门提前填制原材料申请单并报请副总以上批准后,由供应部确认后明确采购;对原材料的出库使用,

日实行,请各车间和部门统一遵产用原料、产成品的出入库补充规定:对车间专用的原材料,实行特殊的出库制度:每天固定专时段由班长领取本及包装物入库。出现原材料、废料和产成品不符的情况保管拒绝入库和签字。每次大宗原材料进厂入库前,必须由管办公室的副总签字。招待用品由总经理签字。办公室日常工作所需的办公用具用品按办公用品制度办理。七、生保管员验收货物→供应部通知申购部门领料--→--→

日实行,请各车间和部门统一遵

产用原料、产成品的出入库补充规定:对车间专用的原材料,实行特殊的出库制度:每天固定专时段由班长领取本

及包装物入库。出现原材料、废料和产成品不符的情况保管拒绝入库和签字。每次大宗原材料进厂入库前,必须由

管办公室的副总签字。招待用品由总经理签字。办公室日常工作所需的办公用具用品按办公用品制度办理。七、生

保管员验收货物

供应部通知申购部门领料

--→

--→

各车间或部门也应提前上报使用计划,由保管确认库存量是否满足使用,如果库存不足,保管应及时和采购人员沟通,尽快确定采购计划。

四、原材料入库程序:

供应人员购货后持采购申请

供应人员购货后持采购申请、采购清单和发票--

填写验收单

填写验收单

1、原材料购回后,采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的申购清单和销售方提供的销售发票(或有效收据),发票(或收据)上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息,不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料,经确认准确后方可办理入库手续。没有申请批准和经办人不明确,仓库保管有权拒绝该批物料入库。并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。

2、所有经确认的已购入的原材料,必须有保管开具正规的《原材料入库单》,入库单一式三份,仓库自留一份,并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票(或收据)上的内容一致,供应单位开具增值税专用发票的,入库金额以不含税金额填列。由仓库负责人签字确认后整理归档。

五、原材料出库程序:

使用部门填写材料出库单--→主管签字--→保管员凭单发货。

管办公室的副总签字。招待用品由总经理签字。办公室日常工作所需的办公用具用品按办公用品制度办理。七、生班及夜班的原材料。(具体时间有保管和车间协商)每天上午7:

管办公室的副总签字。招待用品由总经理签字。办公室日常工作所需的办公用具用品按办公用品制度办理。七、生

班及夜班的原材

文档评论(0)

徐老师资料铺 + 关注
实名认证
文档贡献者

资料杂货铺

1亿VIP精品文档

相关文档