项目三采购与付款循环审计课件.pptxVIP

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项目三采购与付款循环审计课件

采购与付款循环审计概述采购与付款循环内部控制采购与付款循环审计程序采购与付款循环常见问题及案例分析采购与付款循环审计建议

采购与付款循环审计概述01

010204审计目标确保采购与付款循环的内部控制制度健全有效。核实采购与付款循环交易的真实性、合规性和准确性。发现采购与付款循环可能存在的重大错报和舞弊风险。评估采购与付款循环对财务报表的影响,以及财务报表的公允性和合规性。03

采购与付款循环涉及的各个部门和相关业务。审计对象审计期间审计内容涵盖一个或多个会计期间,具体根据审计计划和要求确定。包括采购订单、验收单、入库单、应付账款、预付账款等交易凭证和内部控制制度。

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