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- 2024-01-30 发布于四川
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《经济性审计案例》ppt课件
目录
审计案例背景介绍
审计实施过程
审计发现问题及分析
审计结论与建议
案例总结与启示
01
审计案例背景介绍
Chapter
01
核实公司财务报表的准确性、合规性
02
03
04
评估公司内部控制制度的健全性和有效性
发现潜在的经营风险和管理漏洞
为管理层提供决策依据和建议
01
02
03
04
包括资产负债表、利润表、现金流量表等
财务报表审计
对公司内部控制制度进行全面审查和评估
内部控制审计
对公司经营过程中可能面临的风险进行识别和评估
经营风险审计
对公司管理流程进行审查,发现潜在的管理漏洞和问题
管理漏洞审计
02
审计实施过程
Chapter
通过评估被审计单位的风险,确定审计重点和资源分配,以提高审计效率和效果。
风险基础审计方法
分析性审计方法
细节测试方法
利用财务和业务数据分析,识别异常波动和趋势,以发现潜在的错报和舞弊行为。
对特定的账户或交易进行详细检查,以验证其真实性、准确性和合规性。
03
02
01
对被审计单位整改情况进行跟踪和验证,确保问题得到解决。
根据审计计划收集证据,进行测试和调查,记录审计工作底稿。
确定审计目标、范围和资源分配,制定审计计划和时间表。
撰写审计报告,总结审计结果,提出建议和改进措施。
实施阶段
计划阶段
报告阶段
后续审计阶段
01
02
03
04
书面证据
收集财务报表、凭证、合
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