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- 2024-03-06 发布于北京
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第
有关安全自检自查报告(19篇)
有关安全自检自查报告(精选19篇)
有关安全自检自查报告篇1
一、完善组织,加强领导
为确保此次自查工作的顺利进行,我局成立了以纪检书记为首的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。
二、严格清查,不走过场
成立清查小组,局领导要求认真学习文件精神,对照自查内容进行自查。不走过场不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查,及时自我纠正
根据《绵竹市财政局关于开展全市财政资金安全检查的通知》要求,我局对我单位内部控制制度、财务管理制度、财政资金管理进行了自查。
1、建立健全行政事业单位内部控制制度。我局严格遵循“收支两条线”的原则,所有业务收入全额缴入国库,每笔收入按时间、单位、票据号、金额记账,每月月底按时与国库部门对账;各项业务支出严格按照经理-部门主管-财务审计-主管审计领导-领导批准的审批程序执行财务报销制度。
2、金融票据指定专人负责,并建立票据收销账账户,年末根据金融票据管理要求进行清算和注销。
3、我局财务印章管理原则是:单独保管、监督、审批、使用。财务专用章由会计保管,法人章由出纳保管。财务印章应保存在安全的地方,并经常检查。非保管人员不得使用,未经单位负责人同意,不得带印章外出。非财务事项严禁加盖财务印章,严禁借用财务印章。
4、财务部的职能和职责明确,有会计和
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