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- 2024-03-12 发布于中国
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银行内部审计工作心得体会5篇
银行内部审计工作心得体会(精选篇1)
一、以“控成本、创效益”为出发点和落脚点,加强审计监
督防控风险
__年对重点业务领域全面开展了成本控制审计,主要从外包
管理、采购管理、销售管理、重点监控成本费用、合同履行等方
面进行了审计并对生产流程配置及成本影响进行了审计调查,审
计时能够立足于公司发展的全局来分析和考虑问题并提出控制中
存在的不足和问题,从而督促被审计部门改进管理水平。共形成
审计报告10份,发现基础管理方面问题共计40项,提出审计建
议40条。
二、深化关键业务环节常态审计监督,切实将风险控制在事
前
(一)审计人员参与全部采购业务,在采购业务的事前、事
中严格审核把关,发现问题要求即时整改在采购业务谈判、采购
招标过程中严格审核各项资质及授权,监督谈判过程及中标结果
按规定制度流程操作等。共参加各类采购会__项,在防范采购风
险方面发挥了重大作用。
(二)加大设备外委维修竣工结算审计力度,节约维修成本
并促进业务部门外委维修管理不断探索改进。完成维修工程竣工
第1页共16页
结算审计工作,送审金额
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