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健民药业集团股份有限公司2023 年度会计师事务所履职情况评估报告.pdfVIP

健民药业集团股份有限公司2023 年度会计师事务所履职情况评估报告.pdf

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健民药业集团股份有限公司

2023年度会计师事务所履职情况评估报告

健民药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环会计师事务

所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环会计师事务所”)作为公司2023年

度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选

聘会计师事务所管理办法》,公司对中审众环会计师事务所2023年审计过程中

的履职情况进行评估。经评估,公司认为中审众环会计师事务所资质等方面合规

有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:

一、资质条件

1、基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环会计师事务所始创于1987年,是全国首批取得

国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事

务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,

本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国

家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大

厦17-18层。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证

券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。

(7)2022年经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80

万元、证券业务收入57,267.54万元。

(8)2022年度上市公司审计客户家数195家,主要行业涉及制造业,批

发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔

业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计

收费24,541.58万元,健民集团同行业上市公司审计客户家数19家。

2、诚信记录

(1)中审众环会计师事务所最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪

律处分,最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督

管理措施13次。

(2)最近3年因执业行为受到刑事处罚0人次,行政处罚5人次,行政管

理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

二、执业记录

1、基本信息

项目合伙人:杨红青女士,1997年成为注册会计师,1994年开始从事上市

公司审计,1994年开始在中审众环会计师事务所执业,2014—2018年,以及2021

年起为公司提供审计服务;近3年签署9家上市公司审计报告。

签字注册会计师:夏希雯女士,2017年成为中国注册会计师,2005年起开

始从事上市公司审计,2005年起开始在中审众环执业,2019年—2023年为公司

提供审计服务。最近3年签署4家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环会计师事务所质量控制政策和程

序,项目质量控制负责人为黄晓华,2003年成为中国注册会计师,2003年起开

始从事上市公司审计,2003年起开始在中审众环会计师事务所执业,2023年起

为公司提供审计服务。最近3年复核5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人杨红青和签字注册会计师夏希雯最近3年未受到刑事处罚、行政

处罚、行政监管措施和自律处分。项目质量控制复核合伙人黄晓华最近3年收

(受)行政监管措施1次,未受刑事处罚、行政处罚和自律处分,详见下表:

事由及处理处罚结

姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位

黄晓华2022-9-15行政监管措施广东证监局被出示警示函

3、独立性

中审众环会计师事务所及项目合伙人杨红青、签字注册会计师夏希雯、项目

质量控制复核人黄

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