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- 2024-03-19 发布于江西
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公司内控审计工作内容主要有财政财务收支审计、经济效益审计、经济责任审计。
内控审计是在评审内控制度的基础上决定被抽查会计资料的内容、范围和程序,以进行符合性等测试的审计方法。其审计的主要目的是帮助企业实现其目标,更多的是关注公司内部的经营管理、风险控制能力、内部治理情况等,如公司内部的采购、生产、销售等流程以及职能部门的审计。
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