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- 2024-03-19 发布于江苏
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审计报告事项
2023WORKSUMMARY
REPORTING
•审计目的和范围
•审计方法和程序
•审计发现和结论
•改进建议和措施
•附录和备注
目录
CATALOGUE
审计目的和范围
PART01
提高财务透明度和可信度
审计报告可以向外部利益相关者证明
财务报表的可靠性和透明度,从而提
高企业的信誉和投资者信心。
发现潜在的财务风险
审计通过审查企业的财务记录和资料,
发现可能存在的财务风险,如舞弊、
错误或违规行为。
评估财务报表的准确性
审计的目的是对财务报表的准确性进
行评估,确保其真实、完整地反映了
企业的财务状况、经营成果和现金流
量。
审计目的
审计范围
财务报表审计
审计范围通常包括对企业财务报表的全面审查,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
内部控制审计
审计范围可能还包括对企业内部控制系统的评估,以确保其有效性、合规性和可靠性。
合规审计
审计范围可能还包括对企业遵守相关法律法规和行业标准的审查,以确保企业运营的合规性。
审计方法和程序
PART02
抽样审计
通过随机抽取部分样本进行审计,以推断整体情况。
分析性审计
利用财务和非财务信息进行比较和分析,识别异常和潜在风险。
风险基础审计
以风险评估为基础,确定审计重点和资源分配。
详细审计
对特定事项或交易进行全面、细致的审计。
审计方
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