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- 2024-03-20 发布于山东
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公司内部审计授权委托书
甲方(委托方):×××公司
地址:×××
法定代表人:×××
乙方(受托方):×××
地址:×××
法定代表人:×××
鉴于甲方是一家依法注册成立的公司,乙方是一家专业从事内部审计的机构,甲方拟委托乙方对其内部财务、管理、运营等方面进行审计,以确保甲方的经济活动合法、合规、高效,双方经友好协商,达成如下协议:
一、审计目的
甲方委托乙方进行内部审计,旨在评估甲方的财务报表、内部控制、运营效率等方面的真实性和合规性,提出改进意见和建议,提高甲方的管理水平。
二、审计范围
乙方应根据甲方的实际情况,制定审计计划和方案,包括但不限于以下方面:
1.财务报表审计:检查甲方财务报表的真实性、合规性和准确性。
2.内部控制审计:评估甲方内部控制制度的健全性和有效性。
3.运营审计:分析甲方运营活动的效率、效果和效益。
三、审计时间
乙方应自本委托书签订之日起,根据审计计划和方案,尽快开展审计工作。审计期限为×个月,如遇特殊情况,双方可协商延长。
四、审计费用
甲方应支付乙方审计费用,具体金额为人民币×万元。审计费用包括但不限于乙方的人工费、差旅费、资料费等。甲方应在收到乙方出具的审计报告后×个工作日内支付审计费用。
五、审计报告
乙方应在审计工作完成后,向甲方提交书面审计报告。审计报告应包括审计结果、发现的问题、改进意见和建议等内
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