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- 2024-04-06 发布于辽宁
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规避审计失败风险的建议
1评估审计风险、审慎承接业务
会计事务所在接项目的时候,要综合考试多方面的影响,对每一个项目都要进行审计风险评估,考虑在审计时容易遗漏的工作,要做到谨慎的承接每一个业务。对于业务条款模糊定义的企业,选择不承接。同时,在选择谁承接该业务时,事务所相关人员也应该综合考虑每一个注册会计师的情况,尽量做到最了解该企业的会计师做审计,这样能够帮助审计师在审计过程中综合考虑多方面因素,降低审计风险,提高审计质量。
2关注上市公司舞弊动机、手段
会计事务所在承接业务之后,要充分了解委托方的业务,提前对上市公司的财务结构,资金流向做详细的调查。提前做好充足准备,在审计前,查明公司是否有财务舞弊行为先例,关注目前公司的经营状况。对可能存在财务问题的地方要严加审查,审计过程中时刻关注上市公司的财务情况,并且借鉴以前审计失败的案例,总结其中关于上市公司舞弊行为的方法和手段,在审计过程中注意容易造成财务造假的地方,最大程度降低审计风险,也为社会提供给一份准确客观的财务审计报告。
3规范审计程序、加强监督复合
会计事务所应当有自己的一套工作准则和一套规范的审计程序。要求注册会计师遵守我国审计基本准则,对企业所提供的信息要做到安全保密,提前为每一位选择客户做审计风险预估评价,杜绝出现简化审计程序的现象。在会计事务所内部应该有监督管理部门,对每一位注册会计师的工作
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