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工程造价审计审计重点及难点分析
目录
TOC\h\z\u第一节审计重点分析 1
一、合同签订情况 1
二、合同履行情况 1
三、内控制度建立、执行情况 2
四、工程进度控制情况 3
五、工程质量控制情况 3
六、工程投资控制情况 4
七、设计变更控制情况 4
八、材料、设备采购情况 4
九、索赔事件和基础数据的调查和掌握 5
十、建设中的违法、违规以及以次充好、弄虚作假等行为 5
十一、竣工结算确定情况 5
十二、建设后期,跟踪审计重点 6
第二节审计难点及应对措施 6
一、审计难点 6
二、应对措施 7
审计重点分析
合同签订情况
审计进入后签订的合同,在合同签订之前要对合同草本进行审核,重点审查经济合同内容的有效性、真实性,收费是否合理。对审计进入前已签订的合同,重点审查所签订合同或协议书中的责、权、利、质量、工期、取费、拨付款办法、奖罚、保修及时效等是否全面、合规,是否成立、合理;施工合同中主要条款是否与招标文件、中标条件相符;审查与设计、监理等单位签订的合同是否合法、合规,收费是否合理。
合同履行情况
重点检查合同履行是否全面、真实,是否存在差异及分析产生差异的原因,有无违约行为及其处理结果是否符合有关规定。
内控制度建立、执行情况
建设项目内控制度是保证项目建设各项活动的有序进行,达到已确定的目标和质量要求、保证项目顺利建成、以控制建设人员行为目标的重要措施。为此,跟踪审计小组将审查内控制度的建立和执行情况、重点关注内控制度是否得到有效执行。方法是定期跟踪各项制度的执行情况,如执行有偏差,跟踪审计小组发现后即向被审计对象发出整改建议书。作为施工阶段跟踪审计的重点之一,着力把握以下三个方面:
1.审查是否建立了项目业务岗位责任制。是否明确了相关部门的职责、权限,确保了办理工程项目业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
2.审查是否对工程项目相关业务建立了严格的授权控制制度,是否明确了审批人授权方式、权限、程序和责任以及控制措施,是否规定了经办人的职责和工作要求。
3.审查是否制定了工程项目业务操作流程和有关规章制度。如“工程项目施工招投标制度”、“工程材料询价、比价制度”、“工程材料、设备采购合同等重大事项集体讨论制度”、“建设施工、监理、设计单位工程质量责任制度”、“档案责任制度”、“建设项目财务管理制度”等一系列内部控制制度,确保工程建设得到有效控制。
工程进度控制情况
检查施工许可证、建设及临时占用地许可证的办理是否及时,是否影响工程按时开工;现场的原建筑物拆除、场地平整、文物保护、相邻建筑物的保护、排水措施及道路疏通是否影响工程的正常开工;是否有对设计变更、材料和设备等因素影响施工进度采取控制措施;进度计划(网络计划)的制定、批准和执行情况,网络动态管理的批准是否及时、适当,网络计划能否保证工程总进度;是否建立了进度拖延的原因分析和处理程序,对进度拖延的责任划分是否明确、合理(是否符合同约定)处理措施是否适当;有无因不当管理造成的返工、窝工情况;对索赔的确认是否依据网络图排除了对非关键线路延迟时间的索赔。
工程质量控制情况
重点检查有无工程质量保证体系:是否组织设计交底和图纸会审工作,对会审所提出的问题是否严格进行落实;是否按规范组织了隐蔽工程的验收,对不合格项的处理是否适当,必要时拍照取证,防止工减料而造成工程质量隐患等现象发生;是否对进入现场的成品、半成品进行验收,对不合格品的控制是否有效,对不合格工程和工程质量事故的原因是否进行分析,其责任划分是否明确、适当,是否进行返工或加固修补;工程资料是否与工程同步,资料管理是否规范;评定的优良品、合格品是否符合水利水电工程验收规范,有无不实情况;工程监理是否对施工承包合同的执行、工程质量、进度费用等方面进行监督与管理,是否按照有关法律、法规、规章、技术规范设计文件的要求进行工程监理。
工程投资控制情况
重点检查是否建立、健全设计变更管理程序、工程计量程序、资金计划及支付程序、索赔管理程序和合同管理程序,看其执行是否有效;支付预付备料款、进度款是否符合施工合同的规定,金额是否准确,手续是否齐全;设计变更对投资的影响及分析;是否建立现场签证和隐蔽工程管理制度及执行是否有效。
设计变更控制情况
重点关注较大或重大设计变更的方案评估、比选及决策等变更审批程序是否完备,变更单价是否合理、合规,变更工程量是否准确。为提高审计工作效率,本项工作由专业审计组负责,主要依据水利部及水利厅颁布的设计变更管理办法和合同相关条款,保障设计变更从提出到验收整个流程的合规性。
材料、设备采购情况
重点关注在规定招投标范围内的材料设备采购,
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