DZ公司内部控制建设研究的开题报告.docxVIP

DZ公司内部控制建设研究的开题报告.docx

  1. 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

DZ公司内部控制建设研究的开题报告

一、选题背景

随着经济的发展和市场的竞争越来越激烈,企业的内部控制建设越来越受到重视。企业的内部控制建设是否完善,直接关系到企业的财务报表的真实性、合法性和准确性,同时也直接关系到企业的经营效益和社会环境的稳定。目前,我国的内部控制建设在一定程度上仍存在一些问题,需要进一步加强研究和探索。

因此,本研究旨在通过对DZ公司内部控制建设的研究,分析DZ公司内部控制建设的现状,探讨其中存在的问题和不足,并提出相应的改进措施和建议,以期为提升企业的内部控制建设水平提供参考和借鉴。

二、研究目的和内容

本研究的主要目的是对DZ公司内部控制建设进行分析和研究,探讨其中存在的问题和不足,并提出一些相应的改进措施和建议。为此,本研究将重点从以下几个方面展开研究:

(1)DZ公司内部控制建设的现状,包括公司内部控制建设的整体情况、内部控制制度的建立与完善、内部控制流程的设计、内部控制执行的效果评价等方面进行深入的调查和分析;

(2)分析DZ公司内部控制建设存在的问题和不足,探究其成因,并分析其对公司经营效益的影响;

(3)提出相应的改进措施和建议,包括改进公司内部控制制度建设、完善内部控制流程设计、加强内部控制执行效果评价等方面的具体措施和建议。

三、研究方法和步骤

本研究将采用多种研究方法和步骤,包括文献研究法、实地调查法、案例研究法、统计分析法等。下面将具体阐述本研究的研究方法和步骤:

(1)文献研究法:通过文献资料的收集和阅读,了解目前国内外关于内部控制建设的理论研究、实践经验和发展趋势。

(2)实地调查法:通过对DZ公司的内部控制建设情况进行实地调查,获取实际数据和信息。具体调查方式包括访谈、问卷调查等方法。

(3)案例研究法:选取一些与DZ公司业务性质相似的公司进行案例分析和比较,探讨这些公司的内部控制建设情况,分析其优缺点和经验借鉴。

(4)统计分析法:通过对收集到的数据进行统计和分析,揭示DZ公司内部控制建设现状、存在的问题和成因等信息。

具体的研究步骤如下:

(1)调查准备:制定研究计划,明确研究目标、研究问题和研究方法,设计调查问卷和访谈提纲等调查工具。

(2)调查实施:进行实地调查和访谈,收集数据和信息,并进行数据整理和归纳。

(3)数据分析:采用统计分析方法对收集到的数据进行分析,洞察内部控制建设存在的问题和不足。

(4)提出建议:依据研究结果和分析,提出相应的改进建议和措施。

(5)撰写论文:对研究过程和结果进行整理和总结,撰写研究报告。

四、论文结构安排

本研究报告的结构安排如下:

(一)引言

介绍研究背景、研究目的、研究内容和研究方法。

(二)理论基础

介绍内部控制的基本概念、原则和内部控制建设的重要性,并综述当前国内外关于内部控制建设的研究成果和发展现状。

(三)DZ公司内部控制建设现状分析

包括公司内部控制建设的整体情况、内部控制制度的建立与完善、内部控制流程的设计、内部控制执行的效果评价等方面的分析和评价。

(四)DZ公司内部控制建设的问题和不足

对DZ公司内部控制建设存在的问题和不足进行深入分析,揭示其成因和对企业经营效益的影响。

(五)DZ公司内部控制建设的改进措施和建议

提出相应的改进措施和建议,包括改进内部控制制度建设、完善内部控制流程设计、加强内部控制执行效果评价等方面的措施和建议。

(六)结论

总结本研究的主要结果和发现,并对未来研究工作进行展望。

(七)参考文献

列出本研究所引用的文献。

文档评论(0)

kuailelaifenxian + 关注
官方认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

认证主体太仓市沙溪镇牛文库商务信息咨询服务部
IP属地上海
统一社会信用代码/组织机构代码
92320585MA1WRHUU8N

1亿VIP精品文档

相关文档