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2022-2023年黑龙江省大庆市注册会计审计
学校:________班级:________姓名:________考号:________
一、单选题(30题)
1.
A注册会主师实施的下列控制测试程序中,通常能获取最可靠审计证据的是()。
A.询问B.检查控制执行留下的书面证据C.观察D.重新执行?
2.审计过程中发现某项或某些控制对企业发展战略、法规遵循、经营的效率效果等控制目标的实现有重大不利影响,确定该项非财务报告内部控制缺陷为重大缺陷的,注册会计师应当出具的内部控制审计报告为()。
A.否定意见的内部控制审计报告?
B.在内部控制审计报告中增加非财务报告内部控制重大
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