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汤臣倍健内部审计问题及其建议开题报告文献综述
—、研究意义
内部审计拥有监督、评价还有管理的职能,在现代企业制度中发挥着不可替代的能力,
可以实现保护国有资产、监督企业收支、加强内部控制等多项审计目标。通过错误控制和欺
预防,公司可以改进治理手段,提高生产效率。研究内部审计在民营公司中的运用.不管
是对内部审计自身的发展还是对与民营企业自身实力的提升,都有着十分重要的意义。本文
以汤臣倍健膳食营养品公司为案例,通过对其内部审计存在的问题进行深入讨论分析.并在
问题的基础上提出意见和建议.旨在提升汤臣倍健企业内部审计效率,能及时在汤臣
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