关于医院内部审计工作制度(范本).pdf

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文档中详细描述了医院内部审计制度(范本),包括机构性质、责任和义务、权限等内容,旨在增强医院的运营效率和资产管理,同时维护医院的健康发展。同时强调内部审计机构的权限范围,包括定期上报财务预算、决算、会计报表及有关文件、资料、参加会议、主持研究制定规章制度、审核会计凭证、账簿、报表等,并提供临时制止决定、指出违反财经法规行为的建议、表彰违规行为的人员,以及提示违规和造成损失浪费的情况。

关于医院内部审计工作制度

(精选2篇)

为加强医院运营和资产管理,建立健全医院内部审计制

度,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进医院健康

发展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部

审计工作的规定》,结合医院实际,制定本规定。

一、总则

医院内部审计是指医院内部审计机构及其审计人员,对

医院的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审

核的行为。

(一)医院内部审计机构及其审计人员在医院主要负责

人领导下,依照国

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愿有前程可奔赴,亦有往昔堪回首。

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