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2022年广东省珠海市注册会计审计重点汇总(含答案)
学校:________班级:________姓名:________考号:________
一、单选题(30题)
1.关于内部控制固有局限性,以下说法中,不恰当的是()
A.在决策时人为判断可能出现错误导致内部控制失效?
B.内部控制一般都是针对经常、重复发生的业务设置的,如果出现不经常发生或未预计到的业务,原有控制就可能不适用?
C.如果被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位要求,影响内部控制?
D.因人员有限,限制了对内部控制的监督?
2.
第?7?题?下列各项中,不属于投资项目现金流出量内容的是()。
A.
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