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浙江省嘉兴市注册会计审计专项练习(含答案)
学校:________班级:________姓名:________考号:________
一、单选题(30题)
1.在了解被审计单位内部控制时,下列程序中,注册会计师通常不会实施的是()。
A.查阅内部控制手册B.追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程C.重新执行某项控制D.现场观察某项控制的运行?
2.针对以下比较财务信息的事项,注册会计师考虑在审计报告中增加强调事项段的是()。
A.以前针对上期财务报表发表了非无保留意见,且导致非无保留意见的事项尚未解决,该尚未解决的事项可能对本期数据影响重大?
B.如果存在错报的上期财务报表
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