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涉密政府采购自查报告

根据11月23日会议精神,采购部通过部门内部自查、结

合公司现状,针对问题,制定相应措施,从而改善部门管理,

现将自纠自查报告整理如下:

1、加强廉政建设

针对廉政建设11月23日总部亲临我公司为采购部全员宣

贯廉政制度及案例分析并做出了重要讲话,在会后采购部全员

签订了岗位承诺书,以后采购部将不定期培训宣贯。

2、采购员专业知识薄弱

在10年下半年采购部加大了专业知识培训,每月内部专业

知识培训一课时(次月参加考试),公司制度两课时,跨部门

培训一课时(主要是专业知识培训)并积极参加公司及各部门

的跨部门培训。

3、合同签订后跟单不及时跟单不及时现象,将通过文员检

查,考核到人及制定客户反馈单来改善。

4、部分物资存在漏定现象

物资漏定现象主要集中在MDG车轮及配置表未注明物资,

经了解MDG车轮我公司不能加工,需外协,了解情况后针对采

购员进行了专门的指导,遇此类起重机直接外协采购,配置表

未注明物资将和相关部门多沟通,如需外协的相关部门将及时

整理下发采购部。

5、监督零星采购的价格控制

零星采购的价格控制将通过和总部采购部多沟通了解其采

购价格并结合市场价格做出合理监督控制。

6、库存周转率

从上半年各项指标来看,我公司库存周转率为6。97次离

总部制定的年7次还有一定差异,

在12月份采购部将加大呆滞物资处理及到物资到货数量,

争取完成年度指标。

7、制度执行

新修改了《采购部管理制度》、《废料出售制度》,经批

准后,及时培训宣贯,严格执行,在执行中加大考核力度。

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