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内部审计控制规范单项选择题
1.内部控制的演变经历的阶段是()。
A.内部牵制阶段
B.内部控制制度阶段
C.内部控制结构阶段
D.内部控制框架阶段
【答案】A
2.为保证内部审计的独立性,担任该审计项目负责人的任期不得超过()年。
A.1
B.3
C.5
D.10
【答案】C
3.()是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制
缺陷,应当及时加以改进。
A.内部环境
B.控制活动
C.信息与沟通
D.内部监督
【答案】D
4.定量评估的方法主要有:概率技术、()、压力测试法、敏感性分析等。
A.集体讨论
B.情景分析
C.问卷调查
D.标杆分析
【答案】B
5.预算控制的过程包括()。
A.编制、审定、分析、考核、奖惩
B.编制、审定、执行、考核、奖惩
C.审定、执行、分析、考核、奖惩
D.编制、审定、执行、分析、考核、奖惩
【答案】D
6.在资金支付流程中,正确的流程是()。
A.支付申请→支付审批→办理支付
B.支付申请→支付审批→支付复核→办理支付
C.支付申请→支付复核→办理支付
D.支付发生→支付审批→支付复核→办理支付
1
【答案】B
7.下列关于采购控制中采购方式的说法中错误的是()。
A.大宗商品或服务等的采购应当采用招投标方式并签订合同协议
B.一般物品或服务等的采购应当采用招投标方式并签订合同协议
C.一般物品或服务等的采购可以采用询价或定向采购的方式并签订合同协议
D.小额零星物品或服务等的采购可以采用直接购买等方式
【答案】B
8.()是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。
A.内部控制
B.内部管理
C.内部监督
D.内部会计控制
【答案】A
9.PCAOB受美国证券交易委员会的监管,但不属于政府机构,PCAOB的每个委员都是全职独立的服
务人员,他们不能受雇于“PCAOB”以外的任何机构、个人或从事任何商业活动,且不能从公众会
计公司获取任何好处与利益,任期()年,每人最多两任。
A.3
B.5
C.10
D.12
【答案】B
10.内部控制的目标是()。
A.绝对保证财务报表是公允的,是合法的
B.合理保证财务报表是公允的,是合法的
C.绝对保证经营合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、经营有效性,促进企业实现发
展
D.合理保证经营合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、经营有效性,促进企业实现发
展
【答案】D
11.SOX法案规定,若因不当行为而被要求重编会计报表,则公司CEO与CFO应偿还公司()个
月内从公司收到的所有奖金、红利或其他奖金性或有权益性酬金以及通过买卖该公司证券而实现
的收益。
A.6
B.12
C.24
D.48
【答案】B
2
12.《法案》要求公司高级管理人员对财务报告的真实性宣誓,并就提供不实财务报告分别设定了
刑事责任,规定销毁审计档案最高可判()年监禁、在联邦调查及破产事件中销毁档案最高可判
()年监禁。
A.15;20
B.20;15
C.10;20
D.20;10
【答案】C
13.1999年修订的()第一次以法律的形式对建立健全内部控制提出原则要求。
A.《会计法》
B.《注册会计师法》
C.《内部会计控制规范——基本规范》
D.《商业银行内部控制指引》
【答案】A
14.()是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险
应对策略。
A.内部环境
B.风险评估
C.控制活动
D.内部监督
【答案】B
15.()是企业在权衡成本效益之后,准备采取适当的控制措施降低风险或者减轻损失,将风险
控制在风险承受度之内的策略。
A.风险降低
B.风险规避
C.风险分担
D.风险承受
【答案】A
16.()是直接运用定性术语描述风险发生可能性的高低以及其对目标的影响程度。
A.分析方法
B.比率分析方法
C.定性分析方法
D.定量分析方法
【答案】C
17.下面有关内部控制的说法中错误的是()。
A.内部控制的思想是以风险为导向的控制
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