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内部审计的组织与实施内部审计的组织架构建立独立的内部审计部门,保证审计的客观公正制定内部审计制度,明确审计职责、权限、程序等内部审计的实施对企业的内部控制、财务报告、运营管理等进行审计提出改进建议,为企业提供参考企业内部控制的实践案例分析内部控制失败案例,了解内部控制的重要性分享优秀内部控制案例,学习内部控制的实践内部审计的实践案例分析内部审计成功案例,了解内部审计的作用分享内部审计失败案例,提高内部审计质量企业内部控制与内部审计的实践案例审计案例分析08审计案例的选取选择具有代表性、针对性的审计案例考虑行业特点、企业规模、审计类型等因素审计案例的分析方法采用案例分析法,对审计案例进行深入分析从审计目标、审计程序、审计结果等方面进行分析审计案例的选取与分析方法典型审计案例的分享与讨论典型审计案例的分享分享成功审计案例,学习审计方法和技巧分享失败审计案例,吸取教训,提高审计质量审计案例的讨论分析案例中的问题,找出问题的根源讨论改进措施,为企业提供参考从审计案例中学习的经验学习审计方法、审计技巧,提高审计能力了解审计风险、审计责任,保证审计质量从审计案例中得到的启示重视企业内部控制、内部审计,提高经营管理水平坚持审计职业道德,保证审计的客观公正从审计案例中学习的经验与启示DOCS谢谢观看THANKYO

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