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- 2024-06-15 发布于河南
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质量体系内审不合格报告
全文共四篇示例,供读者参考
第一篇示例:
质量体系内审不合格报告
一、审查对象:公司质量体系内审
二、审查目的:评估公司质量体系内审的有效性和合规性,发现
存在的问题并提出改进建议,以保证公司质量管理体系的稳健运转。
三、审查方式:内部审查员采用文件审查、访谈负责人、实地考
察等方式进行审查。
四、审查时间:2022年5月1日至5月15日
五、审查范围:本次审查覆盖了公司所有部门的质量体系内审工
作。
六、审查结果
1.内审计划不合理
审查发现,公司的内审计划存在时间安排不合理、频率不够等问
题。部分部门长时间未开展内审工作,导致问题长期积累,影响了公
司质量管理体系的持续改进。
2.内审程序不规范
部分部门的内审程序未按照公司规定执行,包括内审范围不清晰、
内审程序不完整等情况。这些问题导致内审工作的覆盖面不够广,审
计结果的可信度不高。
3.内审记录不完整
部分部门未能及时填写完整的内审记录,导致内审结果无法被有
效记录和跟踪。这给后续的改进工作带来了困难,也增加了质量管理
的风险。
4.内审人员素
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