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  • 2024-06-15 发布于河南
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质量体系内审不合格报告

全文共四篇示例,供读者参考

第一篇示例:

质量体系内审不合格报告

一、审查对象:公司质量体系内审

二、审查目的:评估公司质量体系内审的有效性和合规性,发现

存在的问题并提出改进建议,以保证公司质量管理体系的稳健运转。

三、审查方式:内部审查员采用文件审查、访谈负责人、实地考

察等方式进行审查。

四、审查时间:2022年5月1日至5月15日

五、审查范围:本次审查覆盖了公司所有部门的质量体系内审工

作。

六、审查结果

1.内审计划不合理

审查发现,公司的内审计划存在时间安排不合理、频率不够等问

题。部分部门长时间未开展内审工作,导致问题长期积累,影响了公

司质量管理体系的持续改进。

2.内审程序不规范

部分部门的内审程序未按照公司规定执行,包括内审范围不清晰、

内审程序不完整等情况。这些问题导致内审工作的覆盖面不够广,审

计结果的可信度不高。

3.内审记录不完整

部分部门未能及时填写完整的内审记录,导致内审结果无法被有

效记录和跟踪。这给后续的改进工作带来了困难,也增加了质量管理

的风险。

4.内审人员素

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