财务凭证自查问题汇报.docx

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财务凭证自查问题汇报

公司日常账务处理、会计科目使用以及附件既要符合企业会计准则的相关规定,到达企业日常核算、分析要求,也要考虑到同时满足税务、审计以及企业财务内部掌握的一般要求。使企业账务在会计科目使用和账目处理上合理合规,争取做到全部凭证附件完整齐全,能够全方位印证企业经济业务的发生实质;在税务方面做得票证对应齐全完整无误差,符合税法相关要求,主动躲避企业纳税风险,夯实财务工作根底;在财务内部掌握方面,特别是资金使用应有相应流程审批程序,从资金申请拆借和资金调拨使用方面做得全流程治理,无审批授权不做资金转出,收到资金转入应完善资金申请手续,主动追求财务内部掌握的合法合规。

因局限于公司现阶

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