单位内控内审服务合同.docVIP

  1. 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

单位内控内审服务合同

甲方(委托方):【单位名称】

乙方(服务方):【服务提供者名称】

鉴于甲方需要对其内部控制及审计体系进行评估与优化,乙方愿意提供专业的内控内审服务,甲乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,达成如下协议:

一、服务内容

1.乙方应提供包括但不限于内部控制体系的评估、审计流程的优化、风险管理的建议等内控内审服务。

2.乙方应根据甲方的具体情况,制定详细的服务计划,并经甲方确认后执行。

二、服务期限

本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为【具体期限】,除非双方另有书面协议。

三、服务费用

1.甲方应支付乙方服务费用,费用标准为【具体金额】。

2.甲方应在合同生效后【具体天数】内支付乙方50%的服务费用,剩余50%的服务费用应在服务完成后【具体天数】内支付。

四、保密条款

1.双方应对在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密、财务信息等保密信息予以严格保密。

a)在披露时已公开的信息;

b)从合法渠道获得的非保密信息;

c)双方各自的顾问、会计师、律师等专业人士,但前提是这些专业人士同样承担保密义务。

五、违约责任

1.如一方违约,另一方有权要求违约方在限定期限内纠正违约行为。

2.如违约方未能在限定期限内纠正违约行为,另一方有权终止合同,并要求违约方支付违约金,违约金的数额为【具体金额】。

六、争议解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可将争议提交【具体仲裁机构】进行仲裁。

七、其他条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜,可由双方另行协商补充。

3.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(盖章):________________

乙方(盖章):________________

签订日期:【签订日期】

单位内控内审服务合同

甲方(委托方):【单位名称】

乙方(服务方):【服务提供者名称】

鉴于甲方需要对其内部控制及审计体系进行评估与优化,乙方愿意提供专业的内控内审服务,甲乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,达成如下协议:

一、和概述

本合同为“单位内控内审服务合同”,旨在明确甲乙双方的权利和义务,确保乙方为甲方提供高质量的内控内审服务。

二、服务内容

1.乙方应提供包括但不限于内部控制体系的评估、审计流程的优化、风险管理的建议等内控内审服务。

2.乙方应根据甲方的具体情况,制定详细的服务计划,并经甲方确认后执行。

三、服务期限

本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为【具体期限】,除非双方另有书面协议。

四、服务费用

1.甲方应支付乙方服务费用,费用标准为【具体金额】。

2.甲方应在合同生效后【具体天数】内支付乙方50%的服务费用,剩余50%的服务费用应在服务完成后【具体天数】内支付。

五、变更和终止条款

1.如一方需要变更合同内容,应提前【具体天数】书面通知对方,经双方协商一致后签订补充协议。

2.如一方严重违约,另一方有权终止合同,并要求违约方支付违约金,违约金的数额为【具体金额】。

六、保密条款

1.双方应对在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密、财务信息等保密信息予以严格保密。

a)在披露时已公开的信息;

b)从合法渠道获得的非保密信息;

c)双方各自的顾问、会计师、律师等专业人士,但前提是这些专业人士同样承担保密义务。

七、执行和适用法律

本合同的执行和解释均适用中华人民共和国法律。

八、其他条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜,可由双方另行协商补充。

3.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(盖章):________________

乙方(盖章):________________

签订日期:【签订日期】

附件:服务计划、费用明细等补充文件

单位内控内审服务合同的应用场合及注意事项:

一、应用场合

1.内部控制体系建立:适用于甲方首次建立内部控制体系或对现有体系进行重大调整的情况。此时,合同中应明确乙方提供的服务内容,包括内部控制框架的设计、流程的制定、制度的编写等。

2.内部控制体系评估:适用于甲方已建立内部控制体系,需要对其进行全面或专项评估的情况。此时,合同中应明确乙方的评估范围、评估方法、评估标准等。

3.审计支持:适用于甲方在进行内部或外部审计时,需要乙方提供专业支持的情况。此时,合同中应明确乙方的服务内容,包括审计前的准备工作、审计过程中的协助、审计后的整改建议等。

4.风险管理优化:适用于甲方需要优化风险管理流程,提高风险防控能力的情况。此时,合同中应明确乙方的服务内容,包括风险识别、评估、应对策略的制定等。

二、注意事项及解决办法

1.服务内容的明确:合同中应详细列明乙方提供的服务内容,避免因服务范围不明确导致的纠纷。解决办法是在合同中附上服务计划,详细描述服务的内容、时间、地点等。

文档评论(0)

138****2486 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档