2024年度财务审计情况说明书.docxVIP

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2024年度财务审计情况说明书

一、引言

本所接受XXX公司(以下简称“XXX公司”)的委托,对其20xx年12月31日的资产负债表和资产减值准备及资产损失情况表、20xx年度的利润及利润分配表和所有者权益(或股东权益)增减变动表及现金流量表以及财务报表附注进行了审计。本审计工作的依据是财政部印发的《关于改进和加强企业年度会计报表审计工作管理的若干规定》(财企[20xx]5号)、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于印发〈中央企业财务决算审计工作规则〉的通知》(国资发评价[20xx]173号)等文件的相关规定。现将本次审计工作的主要情况说明如下。

二、本年度会计报表的年初数与上年年末数不一致的情况及主要原因

本年度XXX公司会计报表的年初数与上年年末数保持一致,未发现不一致的情况。(注:如有不一致情况,请在此处按照重要性原则进行披露,按子企业归纳合并说明。)

三、国家政策相关会计处理调整情况

XXX公司在本年度未开展清产核资工作、主辅分离、债务重组、改制改组、破产出售、资产处置、债转股等工作,因此未依据有关部门批复文件调整会计账务。(注:如有相关情况,请在此处按公司实际相关会计处理填写。)

四、上年度审计意见及本年度会计账务调整情况

XXX公司上年度会计报表已经本所审计,并出具了(审计报告的文号)审计报告,审计意见类型为[具体审计意见]。本年度XXX公司针对上述意见进行了如下会计

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