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2011年医院工作总结
今年以来,我院在县委、县政府和上级主管部门的领导下,认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,紧紧围绕全县卫生工作重点,深化医药卫生体制改革,以病人为中心,以持续改进医疗服务质量、保障医疗安全为目标,深入开展“医疗质量万里行”、“三好一满意”和“创先争优”活动,强化医院内部管理,不断改善医疗服务质量,取得了良好的社会效益。现将主要工作简要汇报如下:
一、业务经济指标完成情况
全年收治住院病人 4567人次,同比增加323人次,增长
7.61%。其中:
内儿科住院2005人次,同比增加158人次,增长8.55%;外科住院1221人次,同比增加45人次,增长3.83%,其中
手术病人351例,同比增加100例;
妇产科住院1341人次,同比增加120人次,增长9.83%,其中手术病人237例,同比增加20例。住院分娩978人次,同比增加161人次。计划生育365例(其中人流188例,引产84例,上环27例,取环49例,药流17例),同比增加10例。
住院病人人均费用4118.47元,同比增加94.78元。病床使用率81.28%,同比上升2.5个百分点。
病床周转次数为41.75次,同比增加3.32次。
出院病人平均住院日7.16日,同比减少0.32日。
入出院诊断符合率99.76%,同比增加0.12各百分点。治愈好转率94.31%,同比上升2.05个百分点。
危重病人抢救成功率90.34%,同比上升6.19个百分点。门急诊诊疗96669人次,同比增加12642人次,增长15.05%。
其中:
急诊诊疗5424人次,同比减少855人次;
针灸理疗15471人次,同比增加1578人次,增长11.36%。中医诊疗2152人次,同比增加554人次。
门诊人均费用101.71元,同比增加18.71元。化验检查850262项次,同比增加121681项次。细菌培养583项次,同比增加314项次。
细胞学活检759人次,同比增加250人次。B超检查14128人次,同比增加3737人次。心电图检查3051人次,同比减少307人次。胃镜检查1369人次,同比增加129人次。
X光照片(暴光次数)10336次,同比减少2309次;X光透视1509人次,同比增加40人次。
CT检查6976个部位,同比增加1388个。
业务总收入2895万元,同比增加480万元,增长19.88%。其中:
医疗收入1646万元,同比增加419万元,增长34.15%。(其
中,门诊收入457万元,同比增加172万元,增长60.35%;住院收入1189万元,同比增加246万元,增长26.07%。)
药品成本1236万元,同比增加57万元,增长4.61%。药品成本占医药总收入的42.88%,减少6.11个百分点。其他收入13万元,同比增加4万元。 。
平均每一职工年业务收入12.7万元。
全院固定资产2121万元,同比增加400万元。
支出总计3555万元,同比增加323万元(其中包括固定资
产挂账1772万元,人员基本工资、津贴、各项补助、社会保险费等人员费用支出1135万元)。
二、主要工作
(一)开展“三好一满意”活动,推行惠民服务,努力创建人民满意医院。
1、严格依法执业,规范医疗行为。认真贯彻落实《医疗机
构管理条例》、《执业医师法》和《护士管理条例》等有关法律法规,严格执行准入制度和持证上岗制,无跨学科、跨专业行医行为,全院医护人员持证上岗率100%。
2、加强医疗质量监管。加强医务人员“三基三严”培训,强化质量和安全意识,完善、落实学习培训计划与奖罚措施,认真抓好各项医疗核心制度的落实工作,不断提高医疗护理质量,保障医疗安全。
3、加强合理检查、合理用药监管,开展抗菌药物临床应用
专项治理,定期开展处方点评,促进临床合理用药,减轻患者负担。
4、加强急救队伍建设,强化医务人员急救基本技能训练,组织省医院专家对我院医护人员进行各种抢救设备和心肺复苏术等急救操作技术培训,提高了医护人员的应急处置能力及综合救治能力。顺利通过年底120急救中心站复审。
5、加强院感管理工作。完善相关管理制度,严格按照《医院感染管理办法》,对重点科室加强监测管理。严格执行操作规范,落实临床输血申请登记制度和用血报批手续,建立健全了输血申请与会诊制度、输血知情同意制度。严格输血适
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