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不合格品控制程序流程图
合格品产品合格品
检验
不标识
技术部或员合隔离
工识别检验格
物
不合格不合格记录或质
料
量改善报告分析
不
合
格
加工不合格
分析
反馈
客户
严重不合格或
处置有争议时调
评审试不合格
不生
合产
格克
服退料
由公司总经质量部主管或检有争议时
理、技术部、验员提出整改意评审
质量部讨论见有争议时
后提出处置
意见评审
调试技术员提出技术部协总经理、技
整改意见助调试技术部、质量
术员进行部讨论后提
异常处理出处置意见
检验员协助现场
班组进行整改
检验员协助现
检验员确认
场班组进行整
调试人员整改
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