会计凭证审计报告模板.pdfVIP

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会计凭证审计报告模板

*日期:[日期]*

*审计报告编号:[编号]*

*被审计单位:[被审计单位名称]*

1.引言

根据[被审计单位名称]的要求,我们进行了对其会计凭证的审计工作,

并根据审计准则和规范,提供以下审计报告。本报告内容真实、准确,可

以做为评价[被审计单位名称]会计凭证的基础。

2.审计范围

我们对[被审计单位名称]在[审计周期]内的会计凭证进行了全面的审

计工作,目的是评估其合规性和准确性。审计范围包括以下方面:

-会计凭证的编制、记录、保存等流程的合规性;

-会计凭证的数据准确性和完整性;

-会计凭证的涉及金额的正确性;

-会计凭证的内外部审核的执行情况。

3.审计方法

我们采用以下方法对[被审计单位名称]的会计凭证进行审计:

-了解[被审计单位名称]的会计凭证编制与处理流程;

-检查会计凭证的原始记录,确认其与实际业务活动的一致性;

-抽查样本,对会计凭证的准确性和完整性进行核实;

-检查会计凭证是否按照相关准则和规范进行编制。

4.审计结果

经过我们的审计工作,得出以下结论:

1.会计凭证编制、记录、保存等流程符合相关法律法规和内部规定的

要求;

2.会计凭证的数据准确性和完整性良好;

3.会计凭证涉及金额的计算和记录准确无误;

4.会计凭证的内外部审核程序执行到位,审核结果合规。

5.审计意见

根据以上审计结果,我们对[被审计单位名称]的会计凭证发表如下审

计意见:

1.对[被审计单位名称]的会计凭证的编制与记录流程,内部控制措施

和执行情况给予肯定;

2.对[被审计单位名称]的会计凭证的数据准确性和完整性表示满意;

3.对[被审计单位名称]的会计凭证的涉及金额的计算和记录的准确

度表示满意;

4.对[被审计单位名称]的会计凭证的内外部审核程序的执行情况表

示满意。

6.附注

-我们本着独立、公正的原则进行审计工作,未受到任何利益关系的

影响。

-本报告仅限于我们对会计凭证审计的工作范围,并不对[被审计单位

名称]的其他方面进行评估。

-本报告只适用于本次审计周期,不适用于其他时期。

7.审计团队

本次审计工作的主要负责人为:[审计负责人姓名],审计团队成员包

括:[审计团队成员姓名]。

8.结束语

我们将根据审计结果,向[被审计单位名称]提供一些建议和改进意见,

以进一步完善其会计凭证的编制与管理工作。同时,希望[被审计单位名称]

能够重视我们的意见,并采取相应的行动来改善其会计凭证工作。

此报告根据我们的审计工作得出的结论,真实、准确,并且公正无私。

如有任何疑问或意见,请随时与我们联系。

审计单位:[审计单位名称]

签字:___________________

日期:___________________

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