差旅费规定[合集].pdf

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差旅费规定[合集]

第一篇:差旅费规定

《差旅费管理办法》补充规定

为加强和规范学校差旅费的管理,合理控制差旅费支出,对因差

旅费标准调整而增加的支出,根据学校实际情况,按照厉行节约的原

则,经学校研究,对文件部分内容补充如下:

一、《规定》第二章第七条,乘坐交通工具的等级标准,对于附

件1中的乘坐交通工具标准,其他人员乘坐飞机的规定:

1、出差人员乘坐飞机的,可做单趟飞机,由领导在飞机票上签字,

财务予以报销;另一趟也坐飞机的由领导签字,财务部门按照到达目

的地的火车硬卧中铺予以报销,并根据火车运行时间报销补助,超过8

小时不足24小时或超过24小时的,按照日历天数每人每天50元补

助,如果本趟火车票金额与火车补助金额相加高于飞机票金额的,按

照飞机票价格予以报销,实行就低原则;

2、如果出差人员购买的是往返飞机票,而领导同意报销单趟飞机

票的,则单趟飞机票金额按照往返机票总金额的一半予以报销,另一

趟按照火车票硬卧中铺予以报销,并根据火车运行时间报销补助。如

果报销火车票金额与补助金额相加高于飞机票金额,则按飞机票予以

报销,实行就低原则。

3、出差人员购买飞机票,须使用公务卡结算,并保存好POS票

据和飞机票,如出差人员在网上购买飞机票,须将网上购买纸质的凭

据打印出来与飞机票一同交财务,否则,不予报销;

4、出差人员外出培训,发生的来回交通费时间,必须与培训通知

的报到时间与结束时间相一致(到达培训地点的时间为报到前一天,

离开时间为培训结束后一天),在此期间外发生的来回交通费均不与

报销。

二、《规定》第二章第九条,乘坐飞机、火车、轮船等交通工具

的,订(退)

调,报领导审批同意。

3、出差人员报销差旅费时,需持人事部门开据的有效《出差证》,

及相关的会议(或学习、培训)文件通知,连同合法票据,交财务室

审核报销。

4、财务部门根据文件内容,严格审核差旅费报销,确保票据来源

合法,内容真实、完整、合规。对未经批准出差,以及超范围、超标

准开支的费用不予报销。

本补充规定自发布之日起执行。通知中未尽事宜,按照克政办发

【54号文件通知规定执行。

2014】-3-

第二篇:差旅费报销规定

差旅费报销规定

第一:机票/车票及订票费

机票报销需提供携程网订票单、电子客票行程单(机票)/携程开

具的发票、登机牌

费用类型选择“差旅费-交通”

费用描述写明:某人某时某地某项目,如产生订票费,退票费等

特殊费用需注明原因

注:

1、公司规定出差交通工具选择:飞机经济舱、轮船二等舱、火车

二等座、长途客车等实报实销第二:住宿费

住宿费报销需提供发票,住宿清单(住宿清单原则上需酒店盖章)

费用类型选择“差旅费-住宿”

费用描述写明:住宿时间,住宿人数,住宿天数

注:公司规定住宿标准:北京、上海、广州、深圳等(一线城

市):400元以内/间/晚;其他城市(二、三线城市):300元以内/

间/晚超出公司标准的需要领导审批第三:出差交通费

策划顾问项目:每人每天80元,实报实销;

营销顾问/拓展项目及其他:每人每天60元,实报实销费用类型

选择:“差旅费-交通”费用描述写明:几人几天

注:如果有特殊情况需包车或者产生的交通费较大超出公司规定

标准,需在备注中写明原因同时写清超出公司标准**元,由领导审批。

如未在提交报销单上标注此项内容,需另行提交情况说明并由相关领

导签字

第四:出差期间业务招待费:(如没有业务招待费,此行不填写)

出差期间产生业务招待费需凭发票实报实销,发票背面需同行同

事签字,无同行同事需本人签写“无同行人”并签字

业务招待费按每人每餐20元标准扣除出差补助费用类型选择:

“业务招待费”费用描述写明:招待**客户餐费

第五:出差期间补助:

差旅费午餐补助:如住宿费低于公司标准50元以上(含50元):

65元/人/天,其中每人每天20元不需贴票,其余45元需要粘贴出差

地或大连本地的交通费发票

如住宿费低于公司标准50元以下:40元/人/天

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