01-文件与记录控制程序.docx

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批准

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审核

制定

月日

月日

月日

文件编号

LAG-2-01

版次 1.0

制定部门

行政部

生效日期

文件与记录把握程序

目的

确保质量治理体系的全部文件、资料、记录,能保持其适用性,有效性、安全性,系统治理与使用。

范围

适用于公司质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、三级作业指导书、表单/记录以及外来文件的治理与把握,确保与产品质量有关的部门、场所使用正确、有效的文件版本。

权责

文件的制、修订、审批

单位

单位

类别

拟稿

审核

核准

质量手册〔QM〕

治理者代表

总经理

程序书〔QP〕

拟订人/制订部门

治理者代表

总经理

治理类作业文件〔WI〕

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