消防检测公司程序文件.docVIP

  1. 1、本文档共83页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

消防检测公司程序文件

文件编号:GL-CX-00

第一版第0次修改

第1页共1页

主题:名目

颁布日期:年月日

目录

1保密和爱护所有权程序

2文件操纵程序

3检测分包治理程序

4服务和供应品采购操纵程序

5合同评审治理程序

6顾客申诉和投诉处理程序

7不符合工作操纵程序

8纠正、预防措施治理程序

9记录操纵程序

10内部审核治理程序

11治理评审程序

12人员培训治理程序

13设施与环境治理程序

14检测方法确认操纵程序

15数据处理操纵程序

16仪器设备治理程序

17量值溯源操纵程序

18期间核查操纵程序

19抽样和样品治理程序

20结果质量操纵程序

21结果报告操纵程序

22偏离标准、规范和检测方法操纵程序

23检测工作治理程序

24开展检测项目工作程序

25改进治理程序

26测量不确定度的评定程序

27实验室安全治理操作程序

程序文件

文件编号:GL-CX-01

第一版第0次修改

第1页共2页

主题:保密和爱护所有权程序

颁布日期:年月日

1.目的

爱护客户权益,爱护客户的隐秘信息和所有权不受侵害。

2.适用范畴

适用于本检测检测公司与客户及相关人员。

3.职责

3.1技术负责人负责技术资料外借、复印和涉及客户隐秘及所有权问题的处理和审批。

3.2业务部负责检查和受理客户对隐秘信息和所有权问题的反馈、调查,提出处理意见。

3.3办公室负责对职员进行保密知识教育。

3.4检测室负责程序实施。

4.程序

4.1对客户提出保密要求的样品及有关技术资料,样品接收人员应在样品托付单中加以记录,指定专人保管,严格保密。样品流转的各环节应有交接记录,不得丢失和随意处置。

4.2外来人员不得随意进入检测区域,客户要求进入检测区参观或观看其送检样品的检测过程时,需经检测室的许可,在《外来人员进入检测室登记表》上登记,并应有本室人员陪同,确保其它客户隐秘不受侵害。

4.3样品的检测记录、证书、报告等有关技术资料,检测室负责治理和保密,末经客户承诺,不得透露给他人。

4.4如客户要求用、或邮寄等方式传递检测结果时,业务部、检测室应严格确认并采取有效措施,确保传输数据的保密性、真实性。执行《数据处理与操纵程序》。

4.5业务部负责受理客户隐秘信息(包括借阅、复印资料)和所有权问题的调查,提出处理意见报技术负责人审批。

4.6办公室负责定期向职员进行保密知识教育,增强职员的保密意识。

程序文件

文件编号:GL-CX-01

第一版第0次修改

第2页共2页

主题:保密和爱护所有权程序

颁布日期:年月日

5.相关文件

《抽样和样品处理程序》GL-CX-l9

《数据处理操纵程序》GL-CX-l5

6.相关记录

《文件借阅/复印登记表》ZJ/004

《外来人员进入检测室登记表》zJ/058

程序文件

文件编号:GL-CX-02

第一版第0次修改

第1页共6页

主题:文件操纵程序

颁布日期:年月日

1.目的

对本检测公司的质量体系文件进行治理和操纵,确保工作人员能及时获得和使用现行有效版本的文件。

2.适用范畴

适用检测公司范畴内的各类文件治理与操纵。

3.职责

3.1检测公司主任负责质量手册、程序文件、质量方针、质量目标及相关体系文件的批准和公布。

3.2质量负责人负责组织质量手册的编制、修订,负责组织治理型程序文件的编制、修订并保持其有效性。

3.3技术负责人参与质量手册的编制、修订,负责组织技术型程序文件的编制、修订,负责组织作业指导书的编制、修订和审批并保持其有效性。

3.4质量部负责文件的操纵和治理,确保所用文件现行有效。

4.程序

4.1质量体系文件的构成与分类

4.1.1质量体系文件的构成

质量体系文件由三层构成,第一层为质量手册,第二层为程序文件,第三层为作业指导书及表格。

4.1.2质量体系文件的分类

质量体系文件依照文件的来源分为本检测公司内部制订的体系文件和外来文件两部分。

4.1.2.1内部制订的体系文件包括,质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、作业指导书、表格、体系活动打算、内审、治理评审报告等。

4.1.2.2外来文件包括:标准、规程、规范、规则等。

4.1.3所有文件能够承载在各种媒体上。媒体能够是纸张、磁盘、光

盘或其它电子媒体、照片以及它们的组合。

程序文件

文件编号:GL-CX-02

第一版第0次修改

第2页共6页

主题:文件操纵程序

颁布日期:年月日

4.2质量体系文件的编制、审核与批准

文档评论(0)

138****1610 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档